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企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
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公告内容:
索引号: | ***/****-***** | 发布机构: | 县水务局 |
发文日期: | ****-**-** **:** | 主题分类: | **** |
文 号: | 关键词: | ****县水务局 关于对****年部门预算编制的说明 | |
内容概述: |
根据《****县财政局关于****年县级部门预算编制口径的建议意见》文件要求,现将本单位****年部门预算编制作如下说明:
*、部门主要职责及机构设置情况
(*) 基本职能
*、加强水资源的统*管理、节约、保护和合理配置,推进城乡供水*体化,促进水资源的可持续利用。
*、 加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。
*、 加强对水务建设工程项目招标投标活动的监督执法。
*、 加强农田水利基本建设,推进新农村建设。
*、加强水务工程质量和安全监管。
(*)机构设置情况
水务局内设*个行政机构(分别是党政办、财务管理股、规划计划管理股、水利安全质量监督管理股、水政水资源管理股、行政审批股),下设*个事业单位(分别是****县水政监察大队、****县水利站、****县水土保持办公室、****县水库管理总站)和**个乡镇水务管理站。我局现有班子成员*人,其中局长*人,副局长*人,机关党委书记*人,总工程师*人。
*、****年重点工作计划
(*)在推进脱贫攻坚上持续加力,全面保障决战决胜。
(*)在推进全域水源工程建设上持续加力,优化县域供水保障体系。
(*)在推进绿色发展上持续加力,全面推进河湖长制工作。
*、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况
****全年预算收入****.***元,扣除机关事业单位职业年金缴费支出**.***元、工会经费**.***元,县级财政下达预算数为****.***元。在县级财政预算下达数中基本支出****.***元,项目支出****元。
*、收支预算总体情况
(*)****年公共财政收支预算情况
****年预算财政拨款收入****.***元。比****年减少了**.***元
****年预算支出比****年预算下达支出减少了**.***元,降低了*.**%。其中:人员支出减少了**.***元,降低了*.**%;公用经费支出增加了**.***元,增长了**.**%;项目支出无增长。人员公用支出降低原因为在****年预算基础上减少了在职人员*人,其中:****年当年退休*人,调出*人,新增人员*人;并轨后养老保险单位承担部分在****年基础上降低了*%;公用经费支出增加主要原因为当年公用经费预算口径人均增加****元。
(*)****年政府性基金支出预算情况
****年无政府性基金支出预算。
(*)****年国有资本经营预算支出预算情况
****年无国有资本经营预算支出
*、财政拨款支出预算安排情况
部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水利项目相关工作。其中:
基本支出****.***元,主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出****元,主要用于县级按抗旱工作经费***元,山洪灾害系统运行维护费用***元。
****年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(*)社会保障和就业支出***.***元。主要用于行政事业单位并轨后养老保险支出***.***元、事业单位离休费**.***元。
(*)医疗卫生支出**.***元。主要用于行政单位医疗*.***元、事业单位医疗**.***元。
(*)农林水支出***.***元。主要用于行政事业单位人员工资福利支出***.***元;商品和服务支出***.***元(机关运行经费***.***元,其中:办公费**.***元、邮电费***元、差旅费***元、会议费**元、培训费**元、水费**元、电费*.**元、维修维护费**元、公务接待费***元、福利费**.***元、公务员交通补贴**.***元、劳务费**元、****办公设备费**元);对个人和家庭的补助支出**.***元主要用于离退休人员医疗*.*及福利费*.***元、遗嘱补助*.***元、独子费*.***元;县级抗旱工作经费***元,山洪灾害系统运行维护费用***元。
(*)住房保障支出**.***元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。
*、****安排情况及说明
****年****预算安排预算内资金**元。主要用于购买更换办公设备。
*、“*公”经费财政拨款预算安排情况
(*)“*公”经费安排总体情况
****年“*公”经费财政拨款预算数***元,其中:因公出国(境)经费*元,公务接待费***元,公务用车购置及运行维护费*元(其中:公务用车购置经费*元,公务用车运行维护经费**元)。
(*)“*公”经费增减变化原因说明
*公经费与上年相比无增长
(*)因公出国(境)经费较****年预算减少**元,无增长。主要原因是历年来无因公出国事务。
(*)公务接待费较****年预算减少**元,无增长。主要原因是不增长公务接待费。
(*)公务用车购置及运行维护费**元,增长**元。主要原因是当年公务用车运行维护费由县级机关事务局按照要求统*预算车辆*辆、单位预算执法车*辆。
*、专业性名词解释
*.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
*.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离休费和行政事业单位并轨后机关养老保险。
*.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政人员医疗;事业单位医疗(项):指事业单位人员医疗。
*.农林水(类)水利(款)行政运行(项):指本单位行政人员包含公务员及参公管理人员;****水利支出(项):指本单位事业人员。
*.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业人员住房公积金。