****县人民医院
第*方****合同
合同编号:**************
采购方:****县人民医院(以下简称甲方)
供应方:****企望会计师事务所
(普通合伙)(以下简称乙方
根据《中华人民共和国****法》、《中华人民共和
*
国民法典》等相关法律法规,(之双方经平等协商,现就乙
方成为甲方****定点供应商签订如下合同。
*、合同有效期间
服务有效期为*年,服务合同在甲方对乙方年度考核合
格,双方无异议的基础上每年签订*次,本年度合同期限为
****年*月**日—****年*月**日。
*、合同标的
乙方作为甲方****定点供应商。
*、商品价格
价格按照乙方中标的报价执行(中标报价:*****元/年,
大写:人民币****元整)。
*、****要求
(*)基本要求:
供应商所提供的服务不能满足采购人正常服务要求,又
不能整改到位的,或者经甲方综合考核后分数低于及格分数
的(按照《****县人民医院第*方审计公司考核方案》执行)
,采购人有权单方面终止合同,造成的*切损失由服务商承
担。
(*)服务要求:
*、对****县人民医院预算执行情况、预决算编制和资
金安排、“*重*大”集体决策执行和落实情况、内部控制
制度的建设和执行情况、财务管理及财政收支、财务收支预
算执行情况和决策的真实性情况等方面情况及重点关注财务
收入、财务支出及财务其他方面事项每年进行*次审计,并
出具书面审计报告;
*、按照财务报表审计的相关规范对****县人民医院每
年进行*次年度财务报表审计,并出具书面审计报告;
*、按照财务收支审计的相关规范对****县人民医院每
年进行*次年度财务收支审计,并出具书面审计报告;
*、对服务期间内我院与他方签订的超过***元以上的
经济合同及相关文书进行审查(签订合同前的文件资料流程
审查,以文件传送形式进行审计,并出具书面审计报告,无
需到场);
*、对服务期间的格式合同和相关标准格式的文件进行必
要的审订、修改,使之更加完善和适用;
*
*、服务期间单次或者批量采购超过***元以上的采购
审计(采购之前的文件资料流程审查,以文件传送形式进行
审计,并出具书面审计报告,不含药品、耗材等存货);
*、服务期间单次或者批量超过***元以上的资产验收
审计(每半年进行*次到场集中验收审计,并出具书面审计
报告,不含药品、耗材等存货);
*、服务期间中选机构完成审计项目工作后,应当按照审
计档案管理相关规定汇总整理并及时提交审计项目的档案资
料(审计取证记录、审计工作底稿及审计报告征求意见稿的
电子版、审计报告的电子版和纸质版);
*、就日常经济活动中涉及的有关审计问题,提供咨询意
见;
**、根据经营、管理情况,在需要时,就普及性财务、
审计知识或针对我院所涉及的具体问题,以专题报告会、座
谈会等恰当形式,对院领导进行汇报;
**、出具报告应符合国家及行业相关法律、法规、标准
的相关要求。
*、支付方式
经甲乙双方协商*致,按实结算。乙方出具年度财务报
表审计报告正式版后,甲乙双方核对审计报告内容,签字确
认后,乙方开具正规发票,甲方根据发票金额于**个工作日
*
内先支付**%合同款;出具年度财务收支审计报告正式版后,
*
甲乙双方核对审计报告内容,签字确认后,乙方开具正规发
票,甲方根据发票金额于**个工作日内支付**%合同款;出
具年度内部审计报告正式版后,甲乙双方核对审计报告内容,
签字确认后,乙方开具正规发票,甲方根据发票金额于**个
工作日内支付**%合同款;剩余**%款项于乙方完成合同期间
所有约定的审计内容并出具审计报告后,甲乙双方核对审计
报告内容,签字确认后,乙方开具正规发票,甲方根据发票
金额于**个工作日内支付。
*、不可抗力
不可抗力指下列事件:战争、癌疫、严重火灾、严重洪
水、地震、风暴或其他自然灾害,以及本合同各方不可预见、
不可防止、不能避免或克服的*切其他事件。
(*)任何*方因不可抗力不能履行本合同规定的全部
或部分义务,该方应尽快通知另*方,并说明不可抗力的详
细情况及对履行本合同的影响程度。
(*)发生不可抗力事件,任何*方均不对因不可抗力
无法履行或迟延履行本合同义务而使另*方蒙受的任何损失
承担责任。但遭受不可抗力影响的*方有责任尽可能及时采
取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响,遭受不可抗
力影响的*方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
(*)合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程
度,协商确定是否终止本合同,或是继续履行本合同。
*、权利的保留
任何*方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采
取任何行动,不应被视为是对其权利的放弃或对追究另*方
违约责任权利的放弃。任何*方放弃针对违约方的某种权利,
或放弃追究违约方的某种责任,不应视为对其他权利或追究
其他责任的放弃。如果本合同部分条款依据现行有关法律、
法规被确认为无效或无法履行,且该部分无效或无法履行的
条款不影响本合同其他条款效力的,本合同其他条款继续有
效;同时合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效
或无法履行的条款进行调整,使其依法成为有效条款,并尽
量符合本合同所体现的原则和精神。
*、争议的解决
合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发
生的和本合同有关的*切争议。如果经协商不能达成协议,
则双方同意向****县人民法院提起诉讼。在诉讼或仲裁期间,
除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外,合同其余
部分应继续履行。
*、合同的补充、修改和变更
*.双方协商*致,可以对本合同进行补充、修改或变更。
*.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进
行。
*.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同
具有同等法律效力。
*、合同的生效
本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并
加盖单位公章后生效。
**、其它约定事项
福
*.*方当事人未经另*方书面同意,不得将其在合同项
下的权利和义务全部或部分转让给第*人。
*.本合同*式*份,甲乙方各*份,每份正本具有同等
法律效力。
甲方:****县人民医院
单位名称(公章)
法定代表人或授权代表:
签约日期:****年*月**日
乙方:****企望会计师事务所(普通合伙)
单位名称(公章)
法定代表人或授权代表:**元
签约日期:****年*月**日
附件:*、考核方案
*、考核表
****县人民医院
第*方审计公司考核方案
为了提高第*方审计业务的质量和工作绩效,加强对
审计公司的管理,现对第*方审计公司审计质效进行考核
,具体方案如下:
*、考核对象
参与****县人民医院审计相关服务的社会中介机构。
*、考核内容
考核主要包括*票否决内容和日常考核*部分。
(*)*票否决的情形
*.提交虚假审计报告或者相关文书、资料的;
*.对发现的重要问题隐满不报或者不如实报告,或工作
疏忽等自身原因,造成重大审计质量问题的;
*.无正当理由擅自不参加委托的项目审计或将承担的审
计工作转包给其他组织或个人的;
*.泄露审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密等违反审
计职业道德行为的;
*.违反审计“*不准”纪律等廉政要求,或廉政执行情
况反馈较差并查证属实的;
*.被上级审计单位或其他单位列入黑名单的;
*.串通其他利益相关单位,虚报审计成果的;
门
*.其他违反相关法律、法规的。
(*)日常考核
日常考核实行***分制,具体内容主要包括审计工作基
础、审计时效、审计质量等内容。具体考核标准、计分方
**
法见附表。
*、考核步骤
(*)第*阶段
*.查看相关项目审计工作底稿。
*.过程考核,主要围绕审计项目的完成时效、审计项目
的完成率、审计报告的质量等内容进行考核。
*.与被审计科室交流第*方审计公司审计质量。
(*)第*阶段
*.对第*方审计公司进行评分。
*.反馈结果。
*
****县人民医院
第*方审计公司服务考核表
公司名称:
时间:
序号 |
*票否决情形 |
是否存在 |
是否存在 |
是否存在 |
|
* |
提交虚假审计报告或者相关文书、资料的; |
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* |
对发现的重要问题隐满不报或者不如实报告,或工作疏忽等自身原因,造成重大审计质量问题的; |
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|
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* |
无正当理由擅自不参加委托的项目审计或将承担的审计工作转包给其他组织或个人的; |
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|
|
* |
泄露审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密等违反审计职业道德行为的; |
|
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|
* |
违反审计“*不准”纪律等廉政要求,或廉政执行情况反馈较差并查证属实的; |
|
|
|
|
.* |
被上级审计单位或其他单位列入黑名单的; |
|
|
|
* |
串通其他利益相关单位,虚报审计成果的; |
|
|
|
* |
其他违反相关法律、法规的。 |
|
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序号 |
考核指标 |
考核分数 |
评价分数 |
备注 |
* |
严格遵守国家法律、法规和医院规章制度,秉公执法,保守机密,建立健全相关规章制度; |
* |
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* |
具备基本的办公条件,办公设备齐全,相关软件齐全,规章制度规范; |
* |
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* |
* |
实施审计人员要求必须配备具有相应资格(如注会、造价师、建造师、中高级会计师等)的审计人员; |
** |
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* |
长期在场的审计人员是否为*名及以上; |
* |
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* |
中介机构审计人员保持联系畅通,做到及时响应; |
** |
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* |
* |
中介机构审计人员按照要求参加相关会议和医院通知要求到场的工作会议; |
* |
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* |
按照相关要求进行项目现场检查并进行痕迹管理; |
* |
|
|
* |
* |
中介机构按照相关要求进行审计工作汇报; |
* |
|
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|
* |
中介机构在规定的审计时限内出具结果; |
** |
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** |
** |
中介机构应按要求出具正式的结果报告; |
** |
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|
** |
** |
中介机构应按要求提供完整的档案资料,包括不限于审计取证记录、审计工作底稿、审计建议、审计报告等; |
** |
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|
** |
** |
****合同的项目完成度; |
** |
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** |
** |
在审计业务开展过程中,提出合理化建议被采纳或者有效制止重大违法违规行为或者核减率达到**%以上。 |
** |
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合计 |
合计 |
合计 |
*** |
|
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心!