1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
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企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
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公告内容:
采购人(甲方):****市****区卫生健康局
地址:****省****市****区德源街道红旗大道北段***号
联系方式:***********
供应商(乙方):****安必信会计师事务所有限责任公司
地址:****市武侯区人民南路*段**号华宇蓉国府写字楼***室
联系方式:***********
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
* | 审计服务 | *(项) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | (*)、公立医疗机构收费采购专项审计 *.医疗机构收费审计 ****区某*甲医院(*甲医院,收入约**/年)、*个卫生服务中心等共*个单位审计的具体事项包括以下情形: (*)重复收费; (*)多医疗收费; (*)多收费用; (*)打捆收费; (*)自定项目收费; (*)扩大收费范围; (*)超标准收费; (*)分解收费; (*)无依据收费。 *.医疗机构采购及合同审计 审计的具体事项包括以下情形: (*)未按要求落实线上阳光平台采集药品、耗材、器具、设备,有线下采购行为; (*)程序不完善,执行不严(**年*月***号文件):有无制度,管理委员会; (*)围标情形; (*)违反廉洁从医有关问题; (*)指向特定供应商特定产品(确仅有或必须*家,则应备案); (*)违反“*重*大”采购委托检验(院内采购规定); (*)未随机选派评审专家; (*)评审专家较为集中; (*)合同过期; (**)未经党委会集体决策; (**)超合同范围; (**)无采购合同; (**)未按竞争性谈判签订合同; (**)未严格执行合同; (**)高值耗材缺乏有效监管; (**)引导患者到指定地点购买药品、材料; (**)使用非医院采购耗材; (**)采购管理制度不完善; (**)自行指定供应企业; (**)未按规定采购医用氧气; (**)合同过期未及时补签; (**)基药配备使用金额未达到要求; (**)未备案抗肿瘤药品分级管理目录。 (*)对全区所有医疗领域招标采购专项审计要求 对****区某*甲医院、****区某医院、****区某保健院、****区某中心及**家基层卫生服务中心的招标采购专项审计;审计期间为:****年至今。对区某*甲医院****-****年设备采购招标进行专项审计。 (*)对****区卫生健康局本级内部审计要求 对****区卫生健康局本级内部审计为预算业务管理、收支业务管理、****业务管理、资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理等*大经济业务领域。主要审计内容如下: *、重大经济决策的制定及其执行情况。重点:决策机制的健全性、决策程序的规范性、决策内容的科学性、决策实施的有效性。审查重大经济决策包括基本建设、大额资金运作、大额采购等,决策的科学性、民主性、合规性,翻阅全部原始凭证是否齐全,查阅会议记录、会议纪要是否齐全,决策是否经过集体讨论,反对意见、保留意见是否记录在案,决策意见是否与实际支出*致。 *、审查内部控制制度是否健全、执行是否有效。 *、审查会计规范及支出审核审批制度的执行情况。是否严格执行审批制度,支出金额达到*定限额是否上会批准,会计核算是否按照相关的规定进行账务处理。 *、审查财务收支活动的真实性、合规性、效益性。 (*)支出是否真实、合法;是否存在甲货乙票的情况;是否存在开票单位与付款单位不*致的情况;开票业务内容是否真实,是否与报销费用内容*致。 (*)大额费用支出情况。审查是否符合预算开支范围、标准,支出的真实性、合规性,执行相关制度是否规范,大额支出是否按照现金管理条例的要求进行结算。 (*)****情况。审核预算执行单位是否严格执行****的有关法规,有无擅自自行采购的问题。对列入****目录的项目,是否纳入****,单位是否建立了相关管理制度并组织实施。 (*)票据的使用情况。有无使用不符合规定票据报销支出的情况;报账所附原始凭证是否真实完整、合法合规,特别关注是否存在代领情况、代领手续是否齐全。 (*)审批程序是否合法有效。 (*)检查有无虚假列支套取*公经费、从其他科目列支*公经费的情况。审查*公经费票据是否合理、合法、合规。 (*)检查使用公务卡结算情况。根据提供的公务卡办卡人员名单,是否存在应该办理公务卡而未办理,不应该办理公务卡却已经办理的情况。已办理公务卡的是否按规定使用了公务卡进行结算,以及未使用公务进行结算的原因。公务卡报销程序上是否符合规定要求,清单是否齐全。 *、审查贯彻执行财经法纪情况。是否存在公款私存和个人挪用公款等问题。 *、购买社会服务管理情况。检查工程、服务,特别是*星工程是否按购买服务程序完成相关手续。 *、审查审计期间付款的项目 核查项目是否合法合规,是否符合规定的开支范围、标准,审查项目财务台账,是否执行合同(协议)的约定,工程项目(规定金额以上)是否做竣工决算审计,是否验收,是否按合同(协议)扣收质保金,质保金是否挂账,项目前后的影像资料、项目效果资料。 |
合同金额: ***,***.**元,大写(人民币):****元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:甲方指定地点
采购方式:竞争性磋商
****年**月**日
****年**月**日
合同附件:
****市****区卫生健康局
****年**月**日